Número 001189
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 19/04/2024 00:00:00
Historico Férias de Jenifer
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901146
Valor 482,05
Original 482,05
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 482,05 (ver detalhes)
Pago 482,05 (ver detalhes)