Número 001690
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2024 00:00:00
Historico FERIAS
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901142
Valor 92.789,29
Original 92.789,29
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 92.789,29 (ver detalhes)
Pago 92.789,29 (ver detalhes)